内部审计是公司生产经营监督的关键环节,加强审计整改是贯彻落实集团、公司对内部审计工作的要求,是公司提升管理水平的具体行动。2022年,公司将审计整改同主责主业、公司混改、合规管理、反腐倡廉有机结合,“五强化”助推审计再上新台阶。
强化学习。强化对《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计整改办法》等法律法规和文件规定的学习,以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉抓紧抓好审计整改落实工作。
强化责任。元月份及时建立健全审计整改责任人体系,明确责任领导为公司主管领导,整改责任人为部门领导,落实责任部门和整改具体工作人员,形成公司主管领导牵头,责任部门具体落实的整改工作体系。
强化治本。聚焦审计查出的问题,从根源上、症结上深刻剖析问题原因,逐一分解正在整改的问题,形成具体整改措施,确保每项整改措施可执行、可操作、可检查、可问责,做到层层抓落实,件件有回音。针对整改过程中的具体问题,及时与财务部、工程部、旅游后勤部、行政人事部等相关部门沟通,不回避困难和矛盾,对整改问题举一反三,建章立制,做到治根治本。
强化督查。企业管理部审计人员2022年将对每条整改措施和各类支撑材料逐条跟踪督查,确保各项整改措施落实到位。对每一个整改问题,严格按照“三不放过”整改原则,做到完成一个销号一个,对整改不力的问题,坚决“回炉”重新整改。
强化考核。2022年将按照“谁主管,谁负责”的原则,对未在规定时间内完成整改或整改不彻底的,除审计部门指导督促、限期整改外,对审计查出问题整改不力、造成重大影响和损失的单位,发挥公司考核机制,从而提升审计整改监督成效。 (企业管理部 梁珍)



























